Dropshipping fiscalidad: Cómo facturar cuando el producto viaja directo
El Dropshipping es un modelo de negocio atractivo: vendes productos que no tienes. Tú cobras al cliente final, y tu proveedor (normalmente en China o fuera de la UE) envía el producto directamente al cliente.
Parece sencillo, pero fiscalmente es un rompecabezas. ¿Quién paga el IVA de importación? ¿Cómo facturo yo? Si no lo haces bien, puedes acabar pagando impuestos de más o teniendo problemas en la aduana.
La triangulación del IVA
En el Dropshipping hay dos operaciones:
- Tu compra al proveedor: Es una importación.
- Tu venta al cliente: Es una entrega de bienes.
Desde la entrada en vigor de la normativa IOSS (Import One Stop Shop), las reglas han cambiado para ventas menores de 150€. Ahora, lo habitual es que las plataformas recauden el IVA en destino.
Gestión con Wifactu
Si tienes tu tienda propia (Shopify, Woocommerce), necesitas emitir facturas a tus clientes finales. Wifactu te ayuda a organizar este caos:
- Integración mediante Excel: Exporta tus pedidos de Shopify e impórtalos a Wifactu para generar las facturas legales españolas.
- Series separadas: Usa una serie de facturación específica para tus ventas de dropshipping, separándolas de otros servicios.
- Control de margen: Registra las facturas de compra de tu proveedor (AliExpress, BigBuy) como gastos para saber tu beneficio real, no solo lo que facturas.
No es solo vender, es declarar
El dropshipping tiene márgenes ajustados. Si no controlas bien el IVA y los gastos deducibles con un software ordenado, puedes estar trabajando gratis sin saberlo.
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Lleva el control de tus ventas online y márgenes con Wifactu.